К основному содержимому

Инструкция по заполнению 3-НДФЛ онлайн

Информация порядке заполнения и сдаче в налоговую через личный кабинет ФНС

Ekaterina avatar
Автор: Ekaterina
Обновлено вчера

Для заполнения декларации по форме 3-НДФЛ онлайн обязателен доступ к личному кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Авторизация возможна:

  • с помощью ИНН и пароля, выданного в налоговой инспекции;

  • через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг (подтверждение возможно путем личной явки МФЦ / с помощью электронной подписи / через интернет-банки / почтой).

По итогу успешной авторизации вы попадете на главную страницу сервиса, где в правом верхнем углу будут указаны ваши ФИО и ИНН:


Важно! При первичном входе в личный кабинет налогоплательщика через ИНН и пароль необходимо указать данные в разделе «Сведения». В случае авторизации через Госуслуги данные подгружаются автоматически. В первом случае проверка может занимать до 30 календарных дней, во втором - как правило достаточно пары дней.


Как начать заполнение 3-НДФЛ в ЛК

Вы можете начать заполнение по одному из 3 вариантов:

  • Нажать на кнопку Заявить доход и в появившемся окне выбрать Подать декларацию 3-НДФЛ:

  • Перейдите в раздел Доходы — Декларации, далее нажать кнопку + Подать декларацию и выбрать Подать декларацию 3-НДФЛЗаполнить декларацию онлайн. Также возможно Загрузить готовую декларацию, при условии, что вы ее уже заполнили в специальной программе «Декларация», выбрав соответствующий пункт:

  • Перейдите в раздел Каталог обращений и приступите к заполнению, нажав на Налоговая декларация 3-НДФЛ (заполнение онлайн):

Далее начинается процесс заполнения декларации, который состоит из 6 шагов. Некоторые данные заполняются автоматически, ваша задача — лишь проверить их на корректность.

Важно! В процессе заполнения декларации вы можете остановиться в любой момент. Черновик будет сохранен и доступен для редактирования в разделе Доходы — Декларации в поле История (в самом низу страницы).

1. Основные данные

Информация в указанном разделе подтягивается автоматически, вам лишь нужно ее проверить. Однако, стоит учесть:

  • если вы подаете декларацию не за предыдущий год, а, например, за 2024, выбрать год нужно самостоятельно.

  • если декларация за отчетный период подается не первый раз — необходимо убрать отметку Подаю первичную декларацию и выбрать номер корректировки.

После проверки нажмите на кнопку Далее, чтобы перейти к следующему разделу.

2. Доходы

Если справка о доходах и суммах налога физического лица (бывшая форма 2-НДФЛ) уже загружена в ваш личный кабинет, то при переходе в указанный раздел данные будут автоматически заполнены.

Если же источник дохода ещё не подал сведения или не обязан их предоставлять, вам потребуется самостоятельно вручную ввести необходимую информацию, предварительно запросив необходимые сведения.

  • При самостоятельном заполнении данных выберите раздел В пределах РФ и нажмите на кнопку Добавить источник дохода:

  • Далее выберите источник, от которого получен доход и последовательно введите обязательные реквизиты:

    • при выборе источника дохода Организация РФ необходимо указать наименование организации и ее реквизиты, такие как ИНН, КПП и код ОКТМО;

    • при выборе Индивидуальный предприниматель потребуется указать наименование ИП, ИНН и код ОКТМО;

    • при выборе Физическое лицо или иной источник достаточно указать только наименование источника дохода.

  • После того как вы указали реквизиты источника, необходимо заполнить данные о доходах согласно документу. Чтобы указать код и сумму дохода, нажмите на стрелку:

  • Далее добавьте каждый код дохода (2000, 2002, 2012 и т.д.) и соответствующие суммы дохода и удержанного налога (при наличии) согласно данным из справки о доходах:

  • Чтобы указать другой доход, необходимо снова нажать на Добавить источник дохода:

  • После того, как все доходы указаны, нажмите на кнопку Далее, чтобы перейти к следующему разделу.


ПРИМЕР: получение дохода от продажи транспортного средства.

  • Источником дохода необходимо выбрать Физическое лицо или иной источник дохода, указав ФИО и ИНН физического лица (при наличии). Допускается указание вида совершенной операции, например, продажа транспортного средства.

  • В открывшемся окне выберите Код дохода 1521, который соответствует доходам от продажи транспортных средств.

  • В поле Объект укажите проданный автомобиль. Если этого транспортного средства нет в вашем личном кабинете, выберите в поле Объект пункт Другой объект и самостоятельно введите все необходимые данные (тип транспорта, марку, модель и государственный регистрационный номер).

  • Далее в поле Предоставить налоговый вычет выберите соответствующий код: 903 (если продажа не превысила сумму покупки данного имущества и имеется подтверждающий документ), 906 (если продажа имущества, находящегося в собственности менее предельного срока владения), или Не предоставлять вычет и укажите сумму.


3. Налоговые вычеты

На данном шаге предлагается шесть видов вычета к получению.

Выберите те, которые вам подходят или пропустите данный раздел при их отсутствии и нажмите кнопку Далее.

Если у вас возникли сомнения, наведите курсором на знак вопроса напротив вычета и в появившемся окне вы увидите информацию о том, кто может воспользоваться данным вычетом:

Важно! Закон устанавливает ограничения на размер вычетов и определяет максимальные суммы расходов, которые могут быть учтены при получении налогового вычета (подробнее).

Подробнее о дальнейшем заполнении раздела налоговых вычетов при их наличии по ссылке.

4. Указание реквизитов для возврата налога

Если у вас есть сумма к возврату, этот раздел станет доступным.

На данном шаге будет указана предварительная сумма к возврату по итогу декларации и выбор расчетного счета для ее зачисления. Также вы можете самостоятельно указать данные, выбрав опцию Добавить новый.

5. Документы-подтверждения сведений

На следующем шаге необходимо прикрепить документы и нажать кнопку Далее:

При заявлении вычетов со списком документов можно ознакомиться в статье.

6. Подтверждение данных и отправка

  • На данном этапе вы увидите окончательную сумму налога, которая подлежит возврату и/или уплате.

  • Также вы сможете просмотреть или скачать файл декларации в форматах PDF или XML. Важно отметить, что декларацию необходимо подписать электронной подписью. При подаче налоговой декларации в электронном виде использование цифровой подписи обязательно, независимо от того, заполнялась ли она онлайн или с помощью программы Декларация.

  • После отправки декларации вы получите электронное сообщение из налоговой о том, что документы получены.

  • Срок камеральной налоговой проверки декларации не более трех месяцев со дня регистрации декларации в налоговой инспекции, а срок возврата переплаты в течение месяца после окончания проверки декларации. Однако данный срок может быть уменьшен до 15 рабочих дней в случае получения вычета в упрощенном порядке.

В случае возникновения дополнительных вопросов напишите нам в онлайн-чат из личного кабинета Solar Staff или отправьте письмо на [email protected]

Нашли ответ на свой вопрос?